Dynasty tietopalvelu Haku RSS Tuusniemen kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.julkaisu.tuusniemi.fi:80/Tuusniemi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.julkaisu.tuusniemi.fi:80/Tuusniemi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 23.08.2022/Pykälä 44


 

 

Sisäisen valvonnan arviointi 1.1. - 30.6.2022

 

Tekn.ltk 23.08.2022 § 44  

689/00.01.04/2021  

 

 

Julkisen toiminnan luotettavuuden edellytys on riittävä ja näkyvä valvonta,

jonka avulla pyritään saamaan kohtuullinen varmuus toiminnan

järjestämisestä päätösten ja organisaatiolle asetettujen tavoitteiden

mukaisesti.

 

Valvonta jakaantuu ulkoiseen ja sisäiseen valvontaan. Ulkoinen valvonta

on toimivasta johdosta riippumatonta ja sitä toteuttavat valtuuston

valitsema tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja.

 

Operatiiviseen johtamiseen kuuluva sisäinen valvonta ja sen järjestäminen,

jota tämän pykälän käsittely koskee, on kunnan toimivan johdon ja

tilivelvollisten tehtävänä ja vastuulla. Kuntalain 123 §:n mukaan kunnan

tilintarkastajan on tarkastettava onko kunnan sisäinen valvonta,

riskienhallinta ja konsernivalvonta järjestetty asianmukaisesti.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta sekä riskien hallinta järjestetään

siten, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan

valvontajärjestelmän.

 

Sisäisen valvonnan periaatteiden ja linjausten märittely kuuluu

kunnanvaltuustolle ja järjestämisvastuu kunnanhallitukselle. Kunnan

johdon vastuulla on luoda edellytykset toimivalle sisäiselle valvonnalle.

Toimialajohtajat vastaavat siitä, että sisäinen valvonta ja riskien hallinta

huomioidaan, toteutetaan ja raportoidaan taloussuunnittelusta

tilinpäätökseen, kattaen koko tilikauden.

 

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt 24.3.2021 § 11 uuden "Sisäisen

valvonnan ja riskien hallinnan periaatteet"-ohjeen.

Kunnan hallintosäännön sekä voimassa olevan sisäisen valvonnan ja

riskienhallinnan ohjeen mukaan sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa

tehdään jatkuvasti ja siitä raportoidaan säännöllisesti. Tämä raportointi

koskee sisäisen valvonnan arviointia ajalta 1.1. - 30.6.2022.

 

Raportointidokumentti on salassa pidettävä (Julk lain (21.5.1999/621) 24,1

§:n 15 kohta)

 

 

Valmistelija Tekninen johtaja Paula Rissanen, puh. 040 820 6928

 

 

Päätösehdotus Lautakunta hyväksyy ja merkitsee tiedokseen saatetuksi sisäisen
valvonnan ja riskien hallinnan raportin sekä päättää esittää sen edelleen
kunnanhallitukselle jatkotoimenpiteitä varten.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.