RSS-linkki
Kokousasiat:http://dynasty.julkaisu.tuusniemi.fi:80/Tuusniemi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
http://dynasty.julkaisu.tuusniemi.fi:80/Tuusniemi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 23.08.2022/Pykälä 44
Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa |
Sisäisen valvonnan arviointi 1.1. - 30.6.2022
Tekn.ltk 23.08.2022 § 44
689/00.01.04/2021
Julkisen toiminnan luotettavuuden edellytys on riittävä ja näkyvä valvonta,
jonka avulla pyritään saamaan kohtuullinen varmuus toiminnan
järjestämisestä päätösten ja organisaatiolle asetettujen tavoitteiden
mukaisesti.
Valvonta jakaantuu ulkoiseen ja sisäiseen valvontaan. Ulkoinen valvonta
on toimivasta johdosta riippumatonta ja sitä toteuttavat valtuuston
valitsema tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja.
Operatiiviseen johtamiseen kuuluva sisäinen valvonta ja sen järjestäminen,
jota tämän pykälän käsittely koskee, on kunnan toimivan johdon ja
tilivelvollisten tehtävänä ja vastuulla. Kuntalain 123 §:n mukaan kunnan
tilintarkastajan on tarkastettava onko kunnan sisäinen valvonta,
riskienhallinta ja konsernivalvonta järjestetty asianmukaisesti.
Kunnan hallinnon ja talouden valvonta sekä riskien hallinta järjestetään
siten, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan
valvontajärjestelmän.
Sisäisen valvonnan periaatteiden ja linjausten märittely kuuluu
kunnanvaltuustolle ja järjestämisvastuu kunnanhallitukselle. Kunnan
johdon vastuulla on luoda edellytykset toimivalle sisäiselle valvonnalle.
Toimialajohtajat vastaavat siitä, että sisäinen valvonta ja riskien hallinta
huomioidaan, toteutetaan ja raportoidaan taloussuunnittelusta
tilinpäätökseen, kattaen koko tilikauden.
Kunnanvaltuusto on hyväksynyt 24.3.2021 § 11 uuden "Sisäisen
valvonnan ja riskien hallinnan periaatteet"-ohjeen.
Kunnan hallintosäännön sekä voimassa olevan sisäisen valvonnan ja
riskienhallinnan ohjeen mukaan sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa
tehdään jatkuvasti ja siitä raportoidaan säännöllisesti. Tämä raportointi
koskee sisäisen valvonnan arviointia ajalta 1.1. - 30.6.2022.
Raportointidokumentti on salassa pidettävä (Julk lain (21.5.1999/621) 24,1
§:n 15 kohta)
Valmistelija Tekninen johtaja Paula Rissanen, puh. 040 820 6928
Päätösehdotus Lautakunta hyväksyy ja merkitsee tiedokseen saatetuksi sisäisen
valvonnan ja riskien hallinnan raportin sekä päättää esittää sen edelleen
kunnanhallitukselle jatkotoimenpiteitä varten.
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.
Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa |